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县公路局2017年度部门决算及“三公”经费公开
2018-7-26 8:59:33更新 来源:本站原创 作者:llglj 

 

一、单位概况
(一)主要职责
1
、主要职能
1
公路建设、

2公路养护、
3路政管理

4公路行业信息管理、

2、机构设置
根据编委核定,我单位内设机构
6个,所属事业单位1个,全部纳入2017年部门决算编制范围。
内设机构分别是办公室、政工股、养护股、机务安全股、路政大队、财务股、
所属事业单位是2044彩票app。

(二)部门决算单位构成
我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2017年部门决算编制范围的只有
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二、
2044彩票app2017年度部门决算表 
  公开表格附后。 
三、
2044彩票app2017年度部门决算情况说明 
  (一)2017年度收入支出决算总体情况 
  2017年总收入1707.28万元。比上年减少66.54%。总支出
2152.28万元,比上年减少67.69% 
  (二)2017年度收入决算情况
 
  2017年本年收入1707.28万元,其中财政拨款收入
1366.45万元,占总收入的80.04% 
  (三)2017年度支出决算情况
 
  2017年本年支出
2152.28万元,其中财政拨款支出1811.45万元,占本年支出的84.16% 
  (四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
 
   
2017
年度财政拨款总收入
1366.45万元,比上年减少12.63%,一般公共预算财政拨款收入1366.45万元,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出1811.45万元,比上年增加61.88%,一般公共预算财政拨款支出1811.45万元,无政府性基金预算财政拨款支出。 
  (五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
 
  1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出
1811.45万元,比上年增加61.88% 
  2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,社会保障和就业支出360.76万元,占本年支出的
19.92%;交通运输支出1450.69万元,占本年支出的80.08%
    3
、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数
1811.45万元,比年初预算数1714万元增加5.69%。其中基本支出决算数1612.05万元,比年初预算数1564.60万元增加3.03%;项目支出决算数199.40万元,比年初预算数149.40万元增加33.47%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。
  (六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
   
本年基本支出
1612.05万元,占本年支出的88.99%。基本支出中人员经费1556.03万元,占基本支出的96.52%,日常公用经费56.02万元,占基本支出的3.48% 
  (七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
 
   
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出12.99万元,比年初预算
25万元减少48.04%,比上年减少20.17%。公务用车购置及运行维护费支出7.80万元,比年初预算10万元减少22%,比上年9.93万元减少21.45%;公务接待费支出5.19万元,比年初预算15万元减少65.40%,比上年减少1.15万元,减少18.14%;本年没有发生出国出境支出。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理,严控三公经费支出。
  (八)2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 
  2017年度无政府性基金预算收入支出。
 
  

四、名词解释 
  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 
  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
 
  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
 
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

















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